开展三项整改回头看自查报告 篇一
近期,为了进一步推动整改工作的深入开展,我单位积极开展了三项整改回头看自查工作。通过这次自查,我们发现了一些问题,并及时采取了相应的整改措施。下面,我将就此次自查的情况进行详细报告。
首先,我们对近期开展的一项重要工程进行了自查。该工程是我单位的一项重点项目,涉及到资金投入较大,工期较长,对于确保工程质量和进度具有重要意义。通过自查,我们发现了一些工程质量不达标的问题,如部分材料使用不符合规定、施工过程中存在安全隐患等。针对这些问题,我们立即采取了整改措施,与相关单位进行了协商,重新确认了施工方案,加强了材料采购和施工管理,确保了工程的质量和进度。
其次,我们进行了对内部管理的自查。通过这次自查,我们发现了一些管理上的漏洞,如职责不明、工作流程不规范等。针对这些问题,我们制定了相应的管理办法,明确了各岗位的职责,规范了工作流程,并加强了对员工的培训和监督,以确保工作的高效运行。
最后,我们对经费使用情况进行了自查。通过这次自查,我们发现了一些经费使用不规范的问题,如超支、冗余开支等。针对这些问题,我们加强了对经费的监管,制定了详细的经费使用管理办法,确保了经费的合理使用和规范管理。
通过这次自查,我们全面、深入地了解了问题的真实情况,及时发现并解决了一些问题,提高了工作的规范性和效率。但同时,我们也意识到,自查只是一种临时性的检查方式,为了确保问题的彻底解决,我们还需要进一步加强日常的管理和监督。我们将以此次自查为契机,不断完善自身的工作机制和管理体系,提高工作质量和效率。
开展三项整改回头看自查报告 篇二
为了推动整改工作的深入开展,我单位近期开展了三项整改回头看自查工作。通过这次自查,我们发现了一些问题,并及时采取了相应的整改措施。以下是此次自查的情况报告。
首先,我们对单位内部的工作流程进行了自查。通过自查,我们发现了一些流程不规范的问题,如文件传递环节存在延误、信息沟通不畅等。针对这些问题,我们对工作流程进行了调整和优化,明确了各个环节的职责和要求,加强了内部沟通和协作,提高了工作效率和质量。
其次,我们对单位的安全管理进行了自查。通过自查,我们发现了一些安全隐患,如消防设施不完善、员工安全意识不强等。针对这些问题,我们立即采取了整改措施,加强了消防设施的维护和管理,组织了安全培训和演练,提高了员工的安全意识和应急处理能力。
最后,我们对单位的服务质量进行了自查。通过自查,我们发现了一些服务不规范的问题,如服务态度不友好、服务流程不顺畅等。针对这些问题,我们加强了对员工的培训,提高了服务意识和素质,规范了服务流程,建立了客户反馈机制,及时解决了客户的问题和反馈。
通过这次自查,我们及时发现并解决了一些问题,提高了单位的工作效率和服务质量。但我们也意识到,自查只是一种临时性的检查方式,为了确保问题的彻底解决,我们还需要进一步加强日常的管理和监督。我们将以此次自查为契机,不断完善自身的工作机制和管理体系,提高工作质量和效率。
开展三项整改回头看自查报告 篇三
根据《中共宜宾市委办公室关于在“两学一做”学习教育中开展三项整改“回头看”的通知》(宜办〔20xx〕46号)要求,我局认真贯彻落实市委“两学一做”学习教育安排部署,坚持问题导向,扎实开展群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、省委巡视反馈意见对照检查问题整改“回头看”,推动学习教育具体化、实在化,现将有关整改情况报告如下:
一、加强组织领导
根据整改“回头看”工作要求,及时组织召开了三项整改“回头看”工作会议,成立了以党组书记、局长为组长,党组班子其他成员为副组长,人事科、监察室、机关党总支、财政审计科、农业与资源环保外资审计科负责人为成员的三项整改“回头看”工作领导小组,明确了人事科为责任科室具体承办整改的日常工作。
二、认真开展整改
(一)遵守和执行党的政治纪律、政治规矩和组织纪律方面存在问题的整改情况。
1.整改政治敏锐性不强问题。一是加强思想建设。局党组制定《关于加强思想政治工作的意见》。坚持把思想建设摆在首位,加强理想信念教育和思想道德建设,增强贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性和坚定性。局党组针对审计干部长期在外的情况,深入审计现场,加强对干部职工的思想状况、不良苗头的具体掌握和分析。突出针对性和实效性,在全市审计系统组织开展了“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核心价值观专题学习讨论,教育引导干部职工坚定共产主义理想信念、坚定“三个自信”、弘扬审计人员核心价值观。二是深化理论学习。进一步完善中心组理论学习制度,坚持每月至少组织1次,全年不少于12天的中心组学习。进一步拓宽学习广度和深度,组织领导干部外出学习,强化革命传统教育,增强群众观点和宗旨意识。坚持开展审计大讲堂,20年举办审计大讲堂13次,2015年举办审计大讲堂9次。制定《宜宾市审计局职工学习制度》、《宜宾市审计局关于加强干部培训和在职学历教育管理的暂行规定》,进一步加大学习激励约束机制,把干部加强学习培训、运
用理论指导实践的能力与干部年度考核相结合,作为评价、选拔和使用干部的重要依据,形成正确的学习导向和风气。三是严明党的政治纪律。坚守党员干部政治纪律红线,督促和引导全局党员干部严格遵守党的政治纪律和中央八项规定、省委省政府、市委市政府十项规定,严格遵守廉政准则和审计“八不准”纪律规定。局党组对少数干部职工在大是大非问题上的一些模糊观念、错误言论,及时批评教育。对干部职工中流传的一些小道消息、政治笑话和个别职工的胡乱评论,及时制止批评。对上级的重大决策部署, 全面把握、深刻领会,执行坚决、落实到位。此项已整改完成。
2.整改民主集中制落实不好问题。一是修订了《局党组议事规则》,加强对“三重一大”事项的决策和监管,严格规范决策程序。二是修订完善了局党组会议制度,要求除紧急特殊情况外,会前印发党组会议议程,解决了局党组会有时准备不充分,党组会议安排不严谨,有时随意开,党组的议题不集中、零散问题。三是修订了《局民主生活会制度》,坚持批评与自我批评,召开专题民主生活会1次,党组成员参加指导机关党支部组织生活会共计15次,指导区县审计局班子民主生活会11次。四是坚持谈心交心制度,局班子成员之间开展谈心交心12次,与分管科室同志谈心交心13次,与联系区县审计局主要负责同志谈心交心11次。五是坚持党内生活制度。局班子成员带头过双重组织生活,自觉接受组织的`管理和其他党员的监督。此项已整改完成。
3.整改干部管理监督不严问题。一是严格执行干部任用条例,在推荐选拔局监察室主任、金融科副科长、投资审计中心主任时,通过谈话推荐、民主测评、集体研究、考察谈话、任前公示等程序选拔任用干部,切实消除在干部任用上存在的论资排队、感情用人、唯票等现象。二是完善干部管理制度,修订完善了干部年度考核办法、干部日常管理办法、干部休假制度、干部晋升考评办法等规章制度,建立起科学、公平、公正的干部任用监督管理制度。三是加强审计现场廉政监管,实行廉政监察员和审前承诺、审中巡查、审后回访等制度,对审计人员执行廉政纪律规定进行监管。四是加强对区县审计局班子的协管工作,开展县(区)班子成员任免考察24人,组织县(区)审计局班子廉政谈话6次。五是加强年轻干部培养,选派年轻干部赴藏1人、审计厅锻炼5人、下派挂职2人、交流4人。此项已整改完成。
4.整改履行党建责任不够问题。一是建立局党组定期研究党建工作制度,今年已专题研究3次。二是制定了局党组成员联系、指导支部工作制度。三是落实“一岗双责”,健全落实以责任目标为核心的党建责任制量化考核办法,对目标进行了量化,责任得到了进一步落实。四是选优配强党务干部,抓好党支部组织建设,对机关3个支部、审计学会支部、离退休支部的支部书记、支委委员进行了换届选举,原则上支部书记由科室负责人或离退休局领导担任。五是修订完善了局机关党员激励关怀等制度。六是严格党组织生活,坚持“三会一课”,改进完善党内民主和组织生活制度。局党组成员带头过好双重组织生活,坚持贯彻好批评与自我批评的优良传统,去年局党组成员开展谈心交心12次,与所分管科室同志、联系区县审计局主要负责同志之间开展谈心交心20余次。局党总支组织全局党员干部到党性教育基地1次,开展机关党员“义工日”活动2次。此项已整改完成。
5.整改党风廉政建设工作落实不力问题。一是认真落实党风廉政建设主体责任,构建起党组书记、班子成员、科室主要负责人、审计组长四级责任体系,落实领导、管理、联动、考核“四个到位”,定期研究、安排、检查党风廉政建设和反腐败工作。认真梳理、修订和完善党风廉政各项规章制度,强化制度的执行力。二是局纪检组切实履行党风廉政建设监督责任。第一,强化作风督查。结合群众路线教育实践活动,督查局领导班子及成员整改突出问题63个,监督修订完善作风建设规章制度28个。第二,强化对权力的制约监督,在清理行政权力运行内部流程的基础上,以审计纪律为切入点,形成了电子监察点位和廉政风险防控点,并建立和完善了相应的制度约束机制。第三,沉下去,跟进重大、重点审计项目,加强审计项目的效能督查,对审计现场开展巡查和廉政回访工作。第四,突出对重点科室、关键岗位的监督。吸取其它市州的经验教训,特别加强对投资审计的监督,加大对中介机构的管理。第五,加大对干部作风特别是庸懒散问题监督检查,发扬“钉钉子”的精神,对系统、单位、干部队伍中容易反复的问题抓住不放,把握时间节点,坚决防止反弹。第六,深化正风肃纪,对局机关各部门、区县审计局开展作风整顿、贯彻“两个意见”、落实“两个责任”、执行中央八项、省市十项规定和审计“八不准”纪律规定进行了督查,通报存在问题,开展廉政谈话,要求限期整改。20xx年,我局在全省审计机关党风廉政建设工作会议上做了落实“两个责任”的经验交流发言,审计署、审计厅领导到我市调研检查后,审计署通报表扬了我局落实“两个责任”取得的成效;局纪检组监察室被市纪委评为20xx年度目标考核优秀单位。此项已整改完成。
6.整改反腐倡廉作用发挥不好问题。一是拓宽审计监督广度,从源头上遏制腐败。加大了对公共资金、国有资产、国有资源的监督,加强对一些重要领域、关键环节和重点、难点、热点问题的关注力度。二是加大对权力运行的审计监督,纵深审计监督深度,加大了揭露查处重大违纪违法行为力度。加强与其他部门尤其是管理和执法部门的协调,探索建立了审计执法监督协作机制,努力对发现的违规违纪线索、违纪问题查深查透,强化移送。2015年移送有关部门处理事项35件,移送处理金额32606万元。三是强化审计执行整改,从成果运用上遏制腐败。建立了审计整改情况通报制度,确保审计揭示的问题得到及时整改,杜绝“屡审屡犯”现象。此项正在整改中。
(二)贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定方面存在问题的整改情况。
1.整改简报文件繁多冗长问题。修订了《局公文管理办法》,精简文件简报,严格控制以全局、局党组名义发文,文件数同比减少22.3%。严格控制文件篇幅,重点突出实质性内容。严格控制简报期数和分送范围。完善网上办公平台,修订了《局机关业务无纸化办理规范》,减少纸质文件的印刷和传递,提高了发文效率。此项已整改完成。
2.整改传统会议多问题。修订了《局会议管理办法》,规定全市性工作会议每年1次,全系统专业性会议一律召开视频会议。同时,减少召开传统的工作会、动员会、总结会,实行会议套开、合并召开等制度,会议数量同比减少21%。严格控制参会人数和列席人数,严格控制会议规模和会期,会期一般都控制在了半天内。严格控制会议费用,所举办的会议一律不布设花草、不制作背景板,不摆水果、香烟,不发放礼品、纪念品,不制作非纸质专用材料袋、不发笔和记录本,会议开支同比下降了26.4%。此项已整改完成。
3.整改对区县审计局绩效考核不规范问题。修订和完善了《对区县审计局的绩效考核办法》,严格规范目标管理。修订后的考核办法更加突出工作重点,注重考核实效。围绕年度工作任务,适当设置分值,提高了重点工作的分值比重,突出对审计质量、审计成果综合利用、计算机审计成果等内容的考核。对审计项目被上级审计机关评为优秀项目、审计发现重大违纪或违法犯罪线索、AO应用实例或计算机审计方法获奖的,以及干部取得审计相关专业职称的,作为直接加分因素进行考核计分。此项已整改完成。
4.整改内部管理制度有待完善问题。按照落实中央八项规定及省市十项规定的要求,对现行制度进行清理完善,建立起一系列规范的配套管理制度。建立、修订了《宜宾市审计局工作规则》、《宜宾市审计局党风廉政建设制度》、《宜宾市审计局审计组廉洁从审暂行规定》、《宜宾市审计局机关资产管理办法》、《宜宾市审计局审计外勤经费自理的管理办法》、《宜宾市审计机关文明礼仪公约》等28个制度。此项已整改完成。
5.整改监督检查亟待加强问题。一是去年底组织开展了对市局机关、区县审计局落实中央八项规定的专项检查,突出检查区县审计局财务收支情况。二是结合审计项目实施加强日常检查,建立和完善了《审计干部职工苗头性问题“早发现、早提醒、早纠正机制”》、《审计纪律监督办法》等监督机制,对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早纠正。三是由班子成员分别带队,组织开展了对区县审计局领导班子运行情况的专题调研。四是加强对领导班子和审计干部执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律和生活纪律等各项纪律的监督,重点开展了对选人用人、评先评优、审计业务流程、重点关键岗位和审计现场的监督。此项已整改完成。
(三)坚持科学发展观和正确政绩观方面存在问题的整改情况。
1.整改政绩观有偏差问题。局党组紧紧围绕科学审计理念,牢固全市审计工作“一盘棋”格局,对不顾审计质量、缺乏科学统一的审计工作和创新亮点打造进行了纠正;坚决遏制在审计项目计划安排和执行上唯上多、唯下少,脱离实际,重项目数量,忽视项目质量的现象,制定完善了年度审计计划项目征求意见、项目管理等办法。坚决遏制在审计项目质量控制上,对拟争创优秀的审计项目工作抓得紧,对一般项目的质量忽略而过的现象,监督局政策法规科对所有项目进行审理。局党组、行政在工作安排上,既重视审计业务目标完成,又突出党建、党风廉政建设、干部人才培养、工青妇等基础工作,做到有机结合、相互促进。此项已整改完成。
2.整改审计功能发挥不好问题。局党组修订完善《优秀审计项目评选管理办法》、《审计项目限时办结制度》、《宜宾市政府投资项目审计监督办法》、《关于进一步加强对审计查出问题整改工作的意见》,规范政府投资项目审计的管理架构和操作程序,大力推进审计整改工作报告制度、联动机制、跟踪检查制度、责任追究制度、公告制度等审计整改的长效机制,以实际的行动,务实的举措,规范审计行为,提高审计实效,服务企业,服务群众,服务全市经济社会事业发展。20年,全市审计机关共完成审计和审计调查项目473个,查出主要问题金额155.53亿元,被人力资源社会保障部、审计署表彰为“全国审计机关先进集体”。2015年,全市审计机关共完成审计和审计调查项目478个,查出主要问题金额121.77亿元。此项正在整改中。
开展三项整改回头看自查报告 篇四
近日来,正直镇坚持以“两学一做”学习教育为抓手,对存在问题进行深入自查自纠,扎实开展三项整改“回头看”,切实巩固提升整改成果。
一是高度重视,及时安排部署。镇党委及时组织召开党委会、党委扩大会、镇村干部会,专题安排部署三项整改“回头看”工作,充分认识开展“回头看”的重要性和紧迫性,切实提高全体党员干部政治自觉和行动自觉。
二是深入自查,切实整改落实。要求全体党员干部认真按照整改要求,仔细梳理在省委巡视组反馈问题意见、党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育中查找的问题和整改情况,建立整改清单,制定整改措施,限时整改落实,确保整改成效。
三是从严督查,形成长效机制。镇党委对照每个人整改清单,不定期抽查每位党员干部的问题整改落实情况,对整改措施落实不力的进行谈话教育,并建立查找问题和限时整改的长效机制,防止问题反弹。
四是统筹兼顾,着力抓出成效。把三项整改“回头看”与“两学一做”紧密结合,把“回头看”的整改措施融入到学习教育经常化措施中,与学习教育安排部署同步、查摆整改同步、督促指导同步。紧扣“两学一做”教育活动,统筹推进,做到两手抓、两促进、两不误。