制度流程管理制度 篇一
在现代企业管理中,制度流程管理制度是一种非常重要的管理方式。它通过建立和实施一系列的制度和流程,来规范和管理企业的各项工作。这种管理方式可以有效地提高工作效率、减少错误和失误,并确保企业能够按照既定的目标和计划进行运作。
首先,制度流程管理制度可以帮助企业提高工作效率。通过建立一套科学的工作流程和规范的操作制度,企业可以将工作任务分解成各个环节,并明确每个环节的职责和要求。这样一来,每个员工都知道自己应该做什么,如何做,从而能够更加高效地完成工作。同时,制度流程管理制度还可以减少不必要的重复劳动和浪费,使工作更加有序和高效。
其次,制度流程管理制度可以减少错误和失误。在制度流程管理制度下,每个工作环节都有明确的操作规范和要求,员工需要按照规定的步骤和方法进行工作。这样一来,可以避免因为疏忽或不规范操作而引发的错误和失误。同时,制度流程管理制度还可以及时发现和纠正问题,避免问题的进一步扩大和影响。
最后,制度流程管理制度可以确保企业按照既定目标和计划进行运作。通过建立和实施一套完善的制度和流程,企业可以明确自己的发展方向和目标,并制定相应的计划和措施。同时,制度流程管理制度还可以对企业的运作进行监督和控制,确保各项工作按照计划进行,并及时进行调整和优化。这样一来,企业就能够更加有序地进行运作,提高整体的竞争力和发展潜力。
综上所述,制度流程管理制度在现代企业管理中具有重要的作用。它可以帮助企业提高工作效率、减少错误和失误,并确保企业按照既定目标和计划进行运作。因此,企业应该重视制度流程管理制度的建立和实施,并不断优化和改进,以适应不断变化和发展的市场环境。
制度流程管理制度 篇二
制度流程管理制度是现代企业管理的一种重要方式,它通过建立和实施一套完善的制度和流程,来规范和管理企业的各项工作。这种管理方式可以提高工作效率、减少错误和失误,并确保企业能够按照既定的目标和计划进行运作。
首先,制度流程管理制度可以提高工作效率。通过建立一套科学合理的工作流程和规范的操作制度,企业可以将工作任务分解成各个环节,并明确每个环节的职责和要求。这样一来,员工在工作中就能够清楚地知道自己应该做什么,如何做。而且,制度流程管理制度还可以减少不必要的重复劳动和浪费,使工作更加有序和高效。
其次,制度流程管理制度可以减少错误和失误。在制度流程管理制度下,每个工作环节都有明确的操作规范和要求,员工需要按照规定的步骤和方法进行工作。这样一来,可以避免因为疏忽或不规范操作而引发的错误和失误。同时,制度流程管理制度还可以及时发现和纠正问题,避免问题的进一步扩大和影响。
最后,制度流程管理制度可以确保企业按照既定目标和计划进行运作。通过建立和实施一套完善的制度和流程,企业可以明确自己的发展方向和目标,并制定相应的计划和措施。同时,制度流程管理制度还可以对企业的运作进行监督和控制,确保各项工作按照计划进行,并及时进行调整和优化。这样一来,企业就能够更加有序地进行运作,提高整体的竞争力和发展潜力。
综上所述,制度流程管理制度在现代企业管理中具有重要的作用。它可以提高工作效率、减少错误和失误,并确保企业能够按照既定的目标和计划进行运作。因此,企业应该重视制度流程管理制度的建立和实施,并不断优化和改进,以适应不断变化和发展的市场环境。
制度流程管理制度 篇三
管理对象
乳化液泵站司机
管理责任人
班段长
监管部门
安全生产办公室、机电办公室
监管人员
安检员、机电检查人员
工作任务
乳化液泵站检修
编 号
dyyn-cmd-乳化液泵站司机-01
所需工具
防护用品
安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、矿工靴、矿灯
管理标准
1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。严格执行维修工艺标准,保证乳化液泵运转安全可靠;
2.保持作业现场整洁,按规定佩戴好劳动保护用品;
3.根据工艺流程精心操作乳化液泵,注意观察仪表、声音、温度是否正常,各种生产记录要正确、清楚、可靠;
4.关心周围安全生产情况,班前、后要认真检查乳化液泵,保证正常运转;
5.发生事故立即报告当班班长,要保护好现场,并向事故调查人员如实介绍事故情况。
管理措施
1.机电段长、检修班长负责监督乳化液泵站司机,发现其未按照要求作业,必须责令其整改;
2.技术员利用班前会时间进行措施的详细贯彻,提高职工的安全意识和对风险的认识;
3.现场安全负责人负责监督乳化液泵站司机作业,发现其未按照要求作业,必须立即整改,并对责任人进行相应的处罚;
4.技术员利用班前会时间对乳化液泵站司机作业的风险进行辨识,提高职工的安全意识。
制度流程管理制度 篇四
一、厨房工作人员以及后勤、采购人员上岗前,必须到妇幼保健院接受一年一次的健康检查。有检查单位签发证明书,取得健康证明后方可参加工作。
二、厨房工作人员持有效健康合格证明,方可从事食品加工工作。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者),活动性肺结核,化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍食品卫生的疾病,不得从事接触直接入口食品的工作。
四、凡检出患有以上“五病”者,要立即叫其调离原岗位,禁忌症患者及时调离率100%。
五、凡厨房人员手部有开放性、感染性伤口,必须要严密包扎,并戴手套后方可上岗工作。
制度流程管理制度 篇五
职工安全职责
一、认真执行安全操作规程和各项安全制度,自觉遵守不违章。
二、随时检查自己使用的机器设备、工具、车辆等,要经常保持良好,安全可靠。
三、认真做好交接班工作,发现问题及时处理并报告站长。
四、发现不安全因素要采取应急措施,排除故障并报告站长。
五、发生任何事故,要保留现场,提供情况,及时报告,参加分析。
安技员岗位职责
安技员在主管领导下,共同完成本部门职责范围内的工作。其具体职责是:
一、协助领导组织推动供热生产中的安全工作,督促检查劳动保护法令、制度以及上级领导的有关指示、规定的贯彻执行情况。
二、汇总安全技术措施计划,参加新建、扩建、改建、大修和挖潜、革新、改造工程项目的验收、试运转。
三、经常进行现场检查,组织、推动供热安全生产,会同有关部门做好专业、季节、假日的安全检查,对安全供热生产规章制度、安全装置、安全操作每月、每季度分片进行监督检查,发现问题及时汇报,积极协助解决。
四、对职工进行安全供热生产的宣传教育。
五、督促有关部门按规定及时分发和合理使用个人防护用品、防暑降温的工作。
六、进行伤亡事故、锅炉事故的统计和报告。
(一)值班人员管理制度
1、值班人员要坚守岗位,严禁脱岗、睡觉、打牌、闲谈、喝酒等违反劳动纪律的行为发生,否则,因此所产生的一切后果,由责任者自负。
2、操作人员要经常巡视,观察仪表、设备是否正常,发现异常现象及时处理,并上报站长,对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。
3、操作人员要做到熟知现场,清楚各路阀门所起的作用,以便在出现问题时,妥善处理。
4、操作人员要认真学习基本操作规程,掌握电控柜、控制箱的开关使用方法,电控柜、控制箱出现问题,要及时通知站长。
5、计算机控制系统,由专人负责,其他人员未经许可严禁操作。
6、站内设备、管路出现问题时,由站长组织处理,其他人员要服从安排。
7、值班人员要采取挂牌上岗,以便随时检查当班人员的工作情况。
8、当班人员交班接时,要做好站内卫生,否则接班人员可拒绝接班。
9、值班人员要按记录表所包括内容做好记录,交接班人员要在记录表上签字。
(二)维护保养清洁制度
各运行人员应熟悉所负责设备的性能及维护保养的要求。
设备要保持清洁,每班前要擦拭干净,注油后要擦去油污,保持设备完好,对责任区的环境卫生要经常清扫。
供热站的设备及各种阀门应无滴漏。
水泵的油位应保持正常,油质清洁。
(三)事故报告制度
各岗操作人员必须认真执行安全操作规程,加强巡查、及时处理隐患,严防事故发生。
对发生的各类事故,除及时处理外,要认真填写事故报告单,逐级上报主管领导,不许瞒报、假报。
在处理事故时要判断准确,处理果断。
4、对发生的事故做到“三不放过”
(1)事故原因不清不放过。
(2)职工没有受到教育不放过。
(3)没有防范措施不放过。
(四)交接班制度
供热站的工作人员都必须严格执行交接班制度。
交班人员必须在交班前做到三清:
(1)设备运行状况底数清。
(2)当班记录填写清。
(3)设备、环境卫生打扫清。
3、接班人员必须提前10分钟到岗位接班。
4、交接班人员必须共同巡视,否则出现的问题,由接班人员负责。
5、检查中发现的一切故障,接班人员应协助交班人员共同处理和排除,并应做好记录。
6、接班人员未到岗位,当班人员不得下岗。
7、交接班人员要认真填写交接班记录,并签字。
(五)巡回检查制度
为确保供热站设备安全运行,各岗位人员必须按岗位责任制的要求进行检查。
在巡查过程中发现问题要及时报告站长,并采取相应的解决措施,同时做好记录。
巡查的时间应一小时一次。
(六)考勤管理制度
1、考勤是?量职工劳动态度的重要标志,安排专人负责本供热站的考勤,实行公开考勤群众监督,必须严格履行自己的职责,实事求是按月汇总考勤,经领导核实签字后按时交到财务部。
2、工作时间为12小时为一班,二班进行轮换。要求全体职工自觉提前到岗,做好工作前的准备工作.
3、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的,必须在上班时补办手续,职工请假按天计算扣发工资。
4、为保障职工身体健康,应严格控制加班加点,需加班加点的,应安排同等时间的补休或计发工资,如职工在本月倒休超过5天应首先减除加班工资天数。
5、劳动纪律管理是维护企业正常工作和生产秩序的主要措施,是实现安、稳、优生产的重要保证。各部门要加强管理,并做到“十不”即:不脱岗、不睡岗、不串岗、不吃零食、不干私活、不闲谈聊天、不打逗嬉闹、不违章操作、不看与生产无关的书刊杂志、不搞娱乐性活动。
6、职工请假一天提前跟站长请假,并经站长批示同意,方可休假。供热期期间无特殊情况,不允许请假或利用倒休歇班。
(七)卫生管理制度
所有工作人员,应按要求做好本岗范围及负责区域内的环境卫生工作,增强公共卫生意识,为大家创造一个整洁、优美的工作和生活环境,特制定环境卫生管理制度如下:
1、按照划分卫生区域,各班要安排值日人员轮流值日,负责清除垃圾及环境卫生。
2、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作 。
3、要自觉清理室外环境,努力消灭脏乱死角,在工作地点随干随清保持环境卫生和整洁。
4、各班将室内物品摆放整齐,对卫生区定期进行大扫除(每月一次),并适时的开展检查评比活动。
5、各班要对室内外及周边环境卫生自觉保护,注意养成良好卫生习惯,严禁乱仍烟头、碎纸屑和随地吐痰等行为。要做到窗明地净,确保无尘无垢。为大家创造一个良好工作环境。
(八)安全教育制度
一、凡新来的职工、临时工、合同工、代培人员等,进入供热生产岗位前必须严格执行安全供热生产教育。
二、对特殊工种人员的安全教育,如电工、电、焊等工人,除了安全教育外还必须经过专业安全技术的培训,考试合格后才能独立操作。
三、增添新设备、新工艺、新技术的部门,必须制定相应的安全技术措施和安全操作规程,经考试合格后方可独立操作。
四、站长对职工每月必须进行一次安全供热生产教育,贯彻安全生产方针和安全供热生产管理制度,学习安全技术操作规程。
附:教育内容
一级教育内容:
1、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;
2、供热站概况;
3、供热站的主要安全规章制度;
4、一般安全知识和注意事项;
5、本站过去发生的重大事故及教训。
二级教育内容:
1、各部门供热生产工艺流程中电器、机械等设备和特点及注意事项;
2、各部门的安全规章制度;
3、各部门有哪些危险场处及预防方法;
4、各部门曾发生的事故及教训。
三级教育内容:
1、解说设备安全操作规程;
2、设备的性能及安全装置;
3、曾发生的事故原因、教育及预防办法;
4、发生紧急情况下的操作程序和急救方法;
(九)安全生产检查制度
由站长负责对相关设备及运行情况进行不定期的检查,发现问题及时整改。
检查内容:
1、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。
2、检查各项安全技术措施的执行和落实。
3、检查供热生产设备安全防护设置是否齐全,灵敏可靠。
4、检查职工是否正确使用防护用品。
5、检查消防器材的保管使用情况。
6、根据不同季节,检查安全用电、易燃、易爆及受压容器设备的保管和维修情况。
7、检查本部门各项规章制度贯彻执行情况。
8、检查各设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠。
9、检查易燃、易爆、有毒物品的使用、储存是否合乎要求,有无安全措施。
10、检查工作场所卫生是否清洁,物品放置是否整齐有序,道路是否通畅。
11、检查消防器材是否完好无损。
12、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。
13、检查交接班情况和记录,交接班时必须检查各机台设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠,发现损坏或丢失有权不予接班。
14、检查职工是否正确使用防护用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。
15、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。
16、对新工艺、新设备的安装、老设备的改进,在投运前应按规定检查验收,合格后方可投入运行。
(十)安全防火责任制
1、认真贯彻执行各项消防法规和上级关于消防安全工作的指示,切实将安全防火工作纳入日常工作当中去。
2、布置和检查本单位防火安全工作情况,每月召开一次会议,研究解决防火安全工作的有关问题,保证安全生产。
3、布置和组织本单位的消防安全宣传教育工作,普及消防知识。
4、负责贯彻监督本单位的逐级防火责任制、岗位防火责任制和各项防火安全制度的落实情况。
5、负责组织防火检查,主持研究整改火险隐患,亲自督促重大火险隐患的整改。
6、加强消防管理教育,给予必要的生产工作条件保证。
7、指导对消防器材的配置、维修、保养和管理工作。
8、加强车辆的防火安全工作,对分管工作范围内的防火安全负责,认真执行各项规章制度。
9、对新进站职工进行上岗前的防火安全教育和法制教育,督办落实岗前责任制,普及消防知识。
10、协助领导搞好防火安全工作。
制度流程管理制度 篇六
第一章总则
第一条为规范erp系统的管理,特制定本制度。
第二条erp系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外,皆按本制度执行。
第三条erp系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司kpi目标考核体系。
第四条erp系统分为系统系统基础管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块,每个模块对应一个部门主管,为该模块总负责人。根据系统职能的设置,对各模块最终用户职责进行界定。
第五条erp项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、erp系统主管及公司领导层组成,对整个erp项目的实施负总责。其中项目领导小组由生产副助理任组长,各部门经理组成项目领导小组,对项目的实施负领导责任,通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。erp系统主管负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题,为项目的实施提供技术支持和保障,提供系统二次开发;
第六条各部门主管是本模块的部门负责人,负责联络erp主管解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范,说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答,用于各岗位操作手册和培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册,如不能解决,再联系部门主管和erp系统主管解决,解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条erp系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性,erp系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确;同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错,使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门,并采取相应措施及时纠正;
第十条erp系统各岗位人员应保管好自己的权限,如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的,所造成的后果由本人承当。
第十一条erp系统各岗位人员离开工作岗位时,必须及时退出系统,避免占用系统模块站点,同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误,视为其本人失误,并承当一切后果。
第十二条erp系统各级相关人员,均应严格遵守本规则各项规定。
第二章岗位说明
第十三条系统基础管理模块(erp实施小组)
(一)系统基础管理模块—erp实施小组长
主要职责:
1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案;
2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括物料编码文件、物料数据文件、物料bom文件、单位换算系统文件等;
3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程,编写流程图,并发放到部门各岗位执行,包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品bom处理流程等;
4、对于物料数据表中的物料属性(自制、外购)、仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料bom表中损耗率、工序属性部分,负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置;
5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作,检查物料数据和物料清单数据的正确性,发现错误及时指导纠正;
6、协助做好kpi考核工作;
(二)、系统设置数据—研发部经理
1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、bom层次设置方案和工艺路线、生产损耗,并提供给系统设置数据管理员执行;
2、负责在有新产品、新物料或须修改数据时,必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据;
(三)、系统设置管理——资料组文员
主要职责:
1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件,部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案,以及其他用户确认的物料数据文件,输入、修改系统各项物料数据及其属性,并保证录入无误;
2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数;
3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数;
4、保证数据的及时性、准确性,当有新的编码以及换算系统改变时,及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门;
5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知(邮件、书面)后,应在提出置疑部门要求的时间内查清情况,如确有错误,应及时纠正,如无误,应通知各部门,并说明情况;
6、负责根据系统数据提供员签发的bom层次设置方案和工艺路线文件,设置物料清单,及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代;;
7、保证物料bom与实际工艺清单的一致性,在收到清单或工艺修改书面通知后,及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门;
8、负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件,输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据;
9、新产品的完整父bom和子bom在接到数据提供员提供的完整数据后,必须在四个小时内完成录入确认工作,并列印受控;
k/3工作流程:
1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入k/3系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——列印受控
2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等;
3、系统提供员提供的物料bom单必须结构完整,最底层子项物料必须为外购件,自制件物料必须有一个或以上bom存在,物料父bom和子bom相嵌套。内容包括:版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等;
4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能,因系统数据提供员的资料不完整提供,要限期在半个工作日内更正提供,否则责任自己承担;
系统业务功能名称:基础资料——物料、计量单位、bom维护、工程变更
合作部门:生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部
第十四条销售管理模块(生产管理部)
(一)、销售管理模块—生管部主管
主要职责:
1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配;
2、制定、发布、完善销售管理基础数据,增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图;
3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等;
4、如有特殊情况或订单变更时,应及时通知销售订单处理员;
5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作,检查销售基础数据的正确性,销售订单的正确性;
6、跟踪销售订单执行情况,如有错误及时指导纠正;
(二)、销售数据管理员
主要职责:
1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新;
2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单;
3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部,不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐;
4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问,应及时通知相关人员要求在限期内处理,如没有得到解决,应向模块的部门主管反应并等候相关指示;
5、保证数据的及时性、准确性,所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行,并将修改结果知会相关人员,最多不能延误超过半日,不能影响下层业务处理;
6、跟踪订单执行情况,监督、催促下游环节及时处理订单,以免延误,并及时将情况反馈给部主管;
k/3工作流程:
1、收到部门主管提供的销售单——销售订单k/3系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户;
2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理;
系统业务功能名称:基础资料——客户、销售订单处理
合作部门:工程部、财务部
第十五条计划管理模块(生产管理部)
(一)、计划数据管理员
主要职责:
1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定;
2、负责检查计划物料bom、关键物料清单的完整性、准确性;
3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单,并在当天通知采购部门;
4、负责定期运行mrp物料需求运算,可以每两个工作日进行一次,计算前应检查销售订单、物料bom是否有遗漏或错误的,如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新,待数据正确无误后在进行mrp运算;
5、计划有变动时,及时调整并维护、重运行mrp物料需求计划,并将调整结果向下游用户作正式的文字通知;
6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后,有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题,如有误马上协助解决;
系统业务功能名称:物料需求计划——方案设置、物料需求计划——mrp计算、采购管理——采购申请;
合作部门:工程部、物流部、采购部
(二)、生产任务管理员
主要职责:
1、根据计划数据管理员mrp计算生成的生产任务单,负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单;
2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达,跟踪生产任务单执行情况明细;
3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作;
4、发现上游mrp生成的生产任务单
有错误或疑问的,生产任务管理员有义务向其相关人员提出,并要求在限期内配合解决
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5、因产品bom错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单,必须通知工程部门在一个小时内立即更新;
系统业务功能名称:生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单
合作部门:工程部、生产管理部
k/3工作流程:
1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料bom是否正确,然后对其作mrp运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门;
2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料;
第十六条采购管理模块(采购部)
(一)、采购管理模块——采购部主管
主要职责:
1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则;
2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括供应商编码、供应商资料等;
3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程,包括正常采购、采购退货,编写流程图;
4、提供供应商编码文件给采购订单处理员,供应商编码、税率等发生改变时,应及时通知采购订单处理员。
5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作,检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性,发现错误及时指导纠正;
6、追踪采购订单执行情况,发现问题及时指导纠正;
7、协助做好kpi考核工作。
(二)、采购订单处理员
主要职责:
1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料,输入、更新供应商数据;
2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码,确保编码的一致性、统一性;
3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门;
4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员,不能因自己的延误影响物流物料的收发;
5、跟踪采购订单执行情况,对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭;
6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问,应及时通知生产管理配合解决,如没有得到解决,应书面向部门主管报告,在有关错误解决后才能进行下一步工作;
7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误,马上更正并以书面通知物流及财务部;
k/3工作流程:
1、收到签发采购申请单——录入k/3采购订单——审核列印订单——传送物流财务;
2、根据生产管理部mrp生成的委外加工单——调整并下达委外加工单;
系统业务功能名称:采购管理——订单处理、采购管理——采购申请,委外加工管理
合作部门:生产管理部、物流部、财务部
第十七条仓库管理模块(物流部)
(一)、仓存管理模块—物流部主管
主要职责:
1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表;
2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程,出入库控制流程,库存事务处理流程,仓库盘点流程,库存数据分析管理规则,编写、发布、更新流程图;
3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等;
4、确保物流畅通,提高库存效率,降低库存成本;
5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作,确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性;
6、协助做好kpi考核工作。
(二)、仓库数据管理员
主要职责:
1、根据部门主管签发的仓库资料文件,输入、更新系统仓库基础数据,当仓库基础数据发生改变时,应及时通知各相关部门;
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2、在接到采购部门签字确认后的采购订单,物流收料、退料通知单和送货单位送货单后,当天输入采购收货数量完成(蓝字、红字)外购入库单及其他入库单,并确认审核、列印交财务部;
3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后,当日完成委外加工物料入库,并确认审核、列印交财务部门;
4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后,当日输入完成(蓝字、红字)生产发料单、其他出库单并审核;
5、接到生产管理部门签发的发货通知单后,一个小时内输入销售出库单,并确认审核、打印交财务部门,不能因延误影响销售出库;
6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门,并采取相应措施及时纠正;
7、所有操作须在接到通知后半日内执行,不能影响各项出入库业务,造成公司经济损失;
8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问,应及时通知相关人员,如没有得到解决,应书面向部门主管反应,不能知错不报、将错就错,进一步造成下层结果错误。
9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后,作库存转移,将成品从收货仓调入成品库,样品散数调入样品库,操作及时准确;
10、以上各项操作要谨慎,否则会影响系统各项库存的准确性;
11、负责每月月初核对实际库存与系统库存,发现错误应根据库存历史数据管理员提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料,找出原因记录备案并报告部门主管;
12、照各个物料的盘点周期,仓库管理员定期对各仓库进行盘点,仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据,列印盘点表交仓管员物料盘点;
系统业务功能名称:仓存管理——入库、出库、调拨、盘点
合作部门:生产部、采购部、生产管理部、财务部
第十八条车间管理模块(生产部)
(一)、生产管理模块—生产部经理
主要职责:
1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心,工艺流程文件等基础数据;
2、负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程,编写、发布、更新流程图;
3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单,并跟踪派工计划执行情况,发现错误及时与计划部沟通,共同解决指导纠正;
4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单,并跟踪执行情况;
5、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果,包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和及时性;
6、协助做好kpi考核工作。
(二)、生产流程控制员
主要职责:
1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程;
2、根据成品入库交接单输入产品入库数量,报告完成生产任务单,完成系统产品入库;
3、在生产任务单报告完成后,反冲原材料;
4、以上操作应及时进行、准确,不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货;
5、定时对比车间实际库存与系统库存,发现错误及时报告部门主管,必要时申请库存事务盘点处理;
6、在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门主管,或及时通知相关部门,如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施;
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7、每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况,如发现错误应及时找出原因记录备案,并及时纠正。
(三)、车间数据管理员
主要职责:
1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单,并正派或倒排计划单后审核确认;
2、根据排产的计划单录入工序派工单,审核下发工序派工给相关工作中心;
3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员,根据实际使用情况,完成物料退库;
4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问,应及时通知相关人员,如没有得到解决,应书面向项目组反应,不能知错不报、将错就错,进一步造成下层结果错误;
5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计表给生产部门主管,便于生产主管控制整个生产进度;
6、所有操作要及时、准确,不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。
系统业务功能名称:车间管理、生产任务管理、仓库管理
合作部门:生产技术部、物流部、生产管理部
第十九条财务管理模块(财务部)
(一)、总账管理员—财务部主管
主要职责:
1、负责总账模块的科目维护更新,分帐设置管理;
2、检查每日事务处理,并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账;
3、结算会计期间,打印资产负债表、损益表等财务报表;
4、指导其他岗位的日常操作,检查错误日志,和it部相关人员解决问题;
5、提出财务管理报表规划;
6、针对实施过程中出现的问题,结合k/3的特点,提出合适的财务解决方案,并能促进该方案的顺利执行;
7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见,与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的;
8、维护更新部门操作手册。
(二)、成本控制员
主要职责:
1、制定公司成本核算管理制度;
2、维护成本核算要素,如系统价格,生产成本,费用归集方案;
3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果;
4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程;
5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。
(三)、应付账款管理员
主要职责:
1、负责审核采购订单的价格,并维护系统物料采购单价;
2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录;
3、每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理;
4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告;
5、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性,及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估;
6、检查对各供应商应付账余额,确保能反映真实的往来。
(四)、应收账款管理员
主要职责:
1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等,发现错误及时通知销售订单处理员,并指导纠正;
2、及时打印销售发票,间隔期不超过1天;
3、及时处理已交货的销售订单;
4、过账集成销售数据至财务子系统;
5、及时处理应收账款:根据客户汇款,输入客户回款,并及时分配回款至各销售发票,不能因自己的延误造成销售订单被冻结;发票管理,销售更正处理,保证客户余额的准确性;
6、每日对帐并存档,发现问题及时解决、纠正;
7、如发现财务基础数据不正确或有疑问,应及时通知财务数据管理员,如没有得到解决,应书面向项目组反应,不能知错不报、将错就错,进一步造成下层结果错误。
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系统业务功能:总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理
合作部门:生产管理部、采购部、物流部、生产部
第二十条系统管理
主要职责:
1、负责系统权限分配;
2、负责系统日常管理、维护和备份(见k/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操作手册);
3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题;
4、协助其它部门主管制定各种方案、制度;
5、负责协调公司内部资源,控制项目进度,配合各部门主管推进系统实施;
6、根据管理需要进行系统二次开发;
第三章危机预防及应急处理办法
第二十一条数据备份:it部必须定期进行相关数据备份,每天做一次增量备份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性;完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放。
第二十二条it部定期检查服务器等关键设备运行情况,做好运行日志记录,发现问题要及时处理;同时通过对关键部件采用冗余技术,保证系统稳定运行及数据安全;
第二十三条在发生系统故障或突发事件发生时,it部必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失;it部必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行。
第二十四条各相关职能部门在收到it部故障或突发事件通知后,必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排,手工解决与系统有关单据处理,待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统;
第二十五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况,必须首先保证内部各环节的正常运转,特别是不能让生产线停工待料;然后由it部门牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。
第四章奖惩办法
第二十六条各岗位以一百分为基数进行考核,最终得分为erp考核分数乘以erp考核占kpi考核的权重的值。
第二十七条各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的,每次扣10分。
第二十八条各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。
第二十九条各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5分。
第三十条各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组,导致错误延续的,每次扣5分。
第三十一条各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《erp问题处理流程》提出的问题进行处理而导致错误延续或扩散的,每次扣5分。
第三十二条由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导致系统不能正常运行的,每次扣5分。
第三十三条对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50%处罚。
第三十四条建立激励机制,针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数,与年终奖挂钩,以此激励大家的积极性和责任感。